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集团召开2023年度内部审计工作会议

   4月27日上午,集团召开2023年度内部审计工作会议,集团董事长宋勤波,副总经理黄如庚出席会议并讲话。

   会上,建设集团、成套公司、房地产公司、海外工程一公司及中江五建逐一汇报了本单位内部审计工作情况、取得成效以及今年工作安排。审计部传达了全省审计工作会议精神,并通报了集团内部审计工作开展情况,并就2023年工作重点作了部署。

   黄如庚肯定了集团内审工作的成效,包括体制机制不断完善,工作方式不断创新,审计范围不断扩展,工作成效不断显现等。他指出,要贯彻落实党的二十大精神,更好发挥内部审计的功能作用:一要积极构建内审资源成果共享机制。统筹集团内审计划,协同开展工作,共享审计成果,为集团决策提供支撑。二要加强对审计成效的分析,做好审计服务的延伸,进一步提升审计价值。三要着力打造专业化高素质的审计队伍,充实人员,加大教育培训力度,关心审计人员的成长。

   宋勤波表示,近年来集团内审工作提升很快,成效明显。他对审计工作提出两点要求:一是构建一体化的审计系统。从集团层面将审计工作体系化,推动业务层面、人员结构及组织架构系统性同步,同时提升审计人员综合素质,加速人才队伍培养。二是推动内审在价值创造中发挥作用。将审计工作与“对标世界一流企业价值创造行动”结合起来,从发现问题、提升管理水平逐步转变为价值导向,对标各单位目标规划,发挥审计监督作用,为集团高质量发展保驾护航。

   集团各相关二级单位内审工作分管领导及内审人员、审计部全体人员参加会议。  

 

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